Faktúra č. DFB/24/0427

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0427
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely - ZOLL elektródy
  • Dátum doručenia: 06.11.2024
  • Celková hodnota: 236,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 58/2024
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
58/2024 Objednávame si u Vás tovar podľa rozpisu: 1. Defibrilačné elektródy k Zoll AED s vyhodnotením KPR - číslo produktu 2093 - počet 1 ks. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 0,00 € 06.11.2024 07.11.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť