Faktúra č. DFB/24/0367
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0367
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.09.2024
- Celková hodnota: 254,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RKZ 01/2024
- Dátum zverejnenia: 22.10.2024
- Poznámka: