Faktúra č. DFB/24/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 860,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RKZ 06/2024
  • Identifikácia objednávky: 26/2024
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/2024 Objednávame si u Vás dodávku tovaru "Ovocie a zelenina" za mesiac 5/2024. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 0,00 € 02.05.2024 02.05.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Humenné Objednávka
Tlačiť