Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 3/2024 - nedoplatok
- Dátum doručenia: 11.04.2024
- Celková hodnota: 146,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100017161
- Dátum zverejnenia: 02.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť