Faktúra č. DFB/24/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisná prehliadka a oprava sušičky prádla PRIMUS + cestovné
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2024
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2024 Objednávame si u Vás opravu sušičky prádla PRIMUS. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 16.02.2024 20.02.2024 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť