Faktúra č. DFB/23/0552
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0552
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 578,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 77/2023
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 11/2023. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |