Faktúra č. DFB/23/0528
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
- IČO: 36505455
- Adresa: Fidliková 2822, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0528
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre vodiča + vazelina
- Dátum doručenia: 16.11.2023
- Celková hodnota: 198,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 81/2023
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 0,00 € | 13.11.2023 | 14.11.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |