Faktúra č. DFB/23/0515
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 3225/2, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0515
- Popis fakturovaného plnenia: Kuchynské potreby a ostatný materiál
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 274,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 73/2023
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 23.10.2023 | 23.10.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |