Faktúra č. DFB/23/0497
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0497
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky
- Dátum doručenia: 02.11.2023
- Celková hodnota: 859,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2023
- Dátum zverejnenia: 22.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu za mesiac 10/2023. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG Humenné | Objednávka |