Faktúra č. DFB/23/0353
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0353
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky a kancelársky materiál, centové vyrovnanie
- Dátum doručenia: 31.07.2023
- Celková hodnota: 57,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 44/2023
- Dátum zverejnenia: 21.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44/2023 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | KRÍDLA s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |