Faktúra č. DFB/22/0480

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0480
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž textilných roletiek - SOŠ OaS He
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 434,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2022 Objednávame si u Vás tieniace textilné roletky podľa cenovej ponuky č. 2022-074. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Glass Global s.r.o. 36493724 0,00 € 10.08.2022 12.08.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť