Faktúra č. DFB/22/0269

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0269
  • Popis fakturovaného plnenia: Potreby ku kosačke a olej
  • Dátum doručenia: 21.06.2022
  • Celková hodnota: 41,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 16/2022
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
16/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 0,00 € 17.05.2022 30.05.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť