Faktúra č. DFB/22/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbárky materiál
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 180,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 0,00 € 11.01.2022 19.01.2022 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť