Faktúra č. DFB/21/0538
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0538
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál, zmes do ostrekovačov a OOPP
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 361,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 03/2021, 04/2021
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka: