Faktúra č. DFB/21/0129
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0129
- Popis fakturovaného plnenia: Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice
- Dátum doručenia: 30.03.2021
- Celková hodnota: 79,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/2021
- Dátum zverejnenia: 15.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2021 | Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 23.03.2021 | 31.03.2021 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |