Faktúra č. DFB/21/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a kancelárske prostriedky, OOPP, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov, centové vyrovnanie
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 665,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/2020 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 0,00 € 04.03.2020 05.03.2020 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
07/2020 Objednávame si u Vás tvar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 03.02.2021 04.02.2021 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť