Faktúra č. DFB/19/0538

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0538
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 140,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 47/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
47/2019 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 04.12.2019 10.12.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť