Faktúra č. DFB/19/0418

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: Nárezový stroj so šnekovým prevodom 250 M722259 + doprava
  • Dátum doručenia: 25.09.2019
  • Celková hodnota: 658,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 34/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
34/2019 Objednávame si u Vás nárezový stroj so šnekovým prevodom 250 M722259. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Gastromarket Tatry, s.r.o. 44733135 0,00 € 25.09.2019 26.09.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť