Faktúra č. DFB/19/0343

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0343
  • Popis fakturovaného plnenia: Batéria drez. LILA vyhnutým ram.
  • Dátum doručenia: 31.07.2019
  • Celková hodnota: 30,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/2019 Objednávame si u Vás vodovodnú batériu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 24.07.2019 25.07.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť