Faktúra č. DFB/19/0272

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: Sprchovací set, WC závesy, WC sedatka
  • Dátum doručenia: 18.06.2019
  • Celková hodnota: 44,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/2019 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 05.06.2019 06.06.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť