Faktúra č. DFB/19/0235
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0235
- Popis fakturovaného plnenia: Potreby ku kosačke a olej
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 53,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/2019
- Dátum zverejnenia: 15.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Hattech, s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 09.05.2019 | 10.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |