Faktúra č. DFB/19/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: Potreby ku kosačke a olej
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 53,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 19/2019
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2019 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech, s.r.o. 45947503 0,00 € 09.05.2019 10.05.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť