Faktúra č. DFB/19/0219
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0219
- Popis fakturovaného plnenia: Sifón umyv. T 1015CB DN40
- Dátum doručenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 8,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 16/2019
- Dátum zverejnenia: 23.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Ing. Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 0,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |