Faktúra č. DFB/19/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: Batéria drez. LILA a prípojka
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 38,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/2019
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/2019 Objednávame si u Vás pákovu batériu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 21.02.2019 22.02.2019 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť