Faktúra č. DFB/18/0472

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0472
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 185,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/18
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
030/18 Objednávame si u Vás dodávku tonerov do tlačiarní. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 05.10.2018 06.10.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť