Faktúra č. DFB/18/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarský materiál
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 26,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/18
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/18 Objednávame si dodavku tovaru podľa výberu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 0,00 € 29.05.2018 01.06.2018 Objednávka
Tlačiť