Faktúra č. DFB/18/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: Tabletová soľ a oprava práčky PRIMUS
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota: 536,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/2017
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
42/2017 Objednávame si u Vás opravu pračky Primus FX 80 a detergent do umývačky riadu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 0,00 € 20.12.2017 10.01.2018 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť