Faktúra č. DFB/18/0037
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
- IČO: 31948821
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Slovenská 1/A, 08212 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0037
- Popis fakturovaného plnenia: Tabletová soľ a oprava práčky PRIMUS
- Dátum doručenia: 22.01.2018
- Celková hodnota: 536,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 42/2017
- Dátum zverejnenia: 31.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42/2017 | Objednávame si u Vás opravu pračky Primus FX 80 a detergent do umývačky riadu. | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 20.12.2017 | 10.01.2018 | PhDr. Marcela Džupinová | riaditeľka ZSS AKTIG | Objednávka |