Faktúra č. DFB/17/0478

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0478
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 18.10.2017
  • Celková hodnota: 76,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2017
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2017 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 0,00 € 04.10.2017 05.10.2017 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť