Faktúra č. DFB/17/0132

Obstarávateľ
  • Názov: Zariadenie sociálnych služieb AKTIG
  • IČO: 31948821
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 21.03.2017
  • Celková hodnota: 88,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/2017
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2017 Objednávame si dodávku tonerov 505X a CF226A Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 0,00 € 21.03.2017 22.03.2017 PhDr. Marcela Džupinová riaditeľka ZSS AKTIG Objednávka
Tlačiť