DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0244 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2021 - Útulok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
-306,92 € |
06.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-13,80 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-0,29 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1,81 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,45 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,96 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
3,22 € |
01.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0037 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,39 € |
24.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0425 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
5,40 € |
30.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,54 € |
27.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
7,82 € |
09.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0441 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,00 € |
07.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
8,36 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0393 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
9,54 € |
09.09.2022 |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0125 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
9,90 € |
22.03.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0472 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
10,01 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0311 |
Odvoz drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
10,56 € |
14.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0547 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,10 € |
11.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0580 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,53 € |
27.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,68 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
12,56 € |
22.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |