Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0346 Rýchlovarné kanvice Philips - 2 ks Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 65,80 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0126 Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 179,00 € 22.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0044 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 31.01.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0264 Plávajúca podlaha s príslušenstvom Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 603,36 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0462 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 1 342,54 € 25.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFB/22/0495 Konferenčné stolíky a stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 535,00 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0519 Písací stôl a komoda Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 438,00 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB/22/0553 Interiérové vybavenie - komody Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 507,00 € 09.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0574 Sedacia súprava JULIET 2 + 3x1 MON 15 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 FAMM 2020 s. r. o. 51099179 1 190,00 € 20.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0474 Elektroinštalačný materiál k sušičke Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 23,18 € 31.10.2022 21.11.2022 Faktúra
DFB/22/0496 Elektroinštalačný materiál - rekonštrukcia izieb ZSS Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 43,14 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0021 Údržbárky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 180,74 € 14.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0043 Reflektor LED so senzorom + svietidlo LED Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 73,40 € 31.01.2022 28.02.2022 Faktúra
DFB/22/0456 Elektromontážne práce - veľkokapacitná práčka a sušička Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ivan Ščerba - elektromontáže 50109529 494,06 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0470 Školenie - realizácia zákazky s nízkou hodnotou v systéme ERANET Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INNOVIS, s.r.o. 47894458 210,00 € 28.10.2022 02.11.2022 Faktúra
DFB/22/0392 Dezinfekcia priestorov budovy Útulku Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech plus, s.r.o. 47502321 420,00 € 12.09.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0455 Dezinfekcia priestorov budovy Útulku Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Hattech plus, s.r.o. 47502321 420,00 € 19.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB/22/0349 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 63,10 € 08.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0388 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 59,90 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0440 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 9/2022 a poplatok za vyžiadaný výjazd technika Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 113,05 € 07.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0491 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 93,18 € 07.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0540 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 06.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0336 Odber tepla 08/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0380 Odber tepla 09/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 02.09.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0430 Odber tepla 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0477 Odber tepla 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 370,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0004 Odber tepla 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0050 Odber tepla 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0089 Odber tepla 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0088 Spotreba plynu za rok 2021 - kuchyňa Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 625,03 € 28.02.2022 16.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »