Faktúry
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/23/0606 | Ovocie a zelenina | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Martin Mikula - MARKO | 32036078 | 1 020,72 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/23/0604 | Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2023 | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB/24/0002 | Elektrina 1/2024 - preddavok | Zariadenie sociálnych služieb AKTIG | 31948821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 119,00 € | 02.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra |