DFB/22/0346 |
Rýchlovarné kanvice Philips - 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
65,80 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0279 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
183,60 € |
29.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0277 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
141,75 € |
28.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0325 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,75 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0324 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,23 € |
25.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0323 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,38 € |
22.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0332 |
Tablety čistiace, odvapňovacie a soľ tabletová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
459,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0268 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
53,15 € |
21.06.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,46 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,57 € |
19.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
70,58 € |
16.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
50,65 € |
16.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
27,94 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,45 € |
12.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0362 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
53,88 € |
17.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
61,68 € |
11.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0318 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
227,85 € |
19.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0305 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
130,70 € |
12.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
Internet 08/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
Elektrina 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 149,97 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0392 |
Dezinfekcia priestorov budovy Útulku |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
420,00 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0380 |
Odber tepla 09/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0382 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
32,68 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0381 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
13,78 € |
02.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0374 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
37,22 € |
30.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0373 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,67 € |
30.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
317,99 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
Výkon činnosti technika PO 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0378 |
Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
874,55 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |