DFB/22/0127 |
Vodné a stočné 16.12.2021 - 17.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 393,73 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,09 € |
23.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
75,36 € |
17.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,25 € |
17.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
72,20 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
47,23 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
144,43 € |
08.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
57,45 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,73 € |
11.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
99,79 € |
12.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
754,49 € |
11.03.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,43 € |
19.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
53,54 € |
19.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
83,44 € |
14.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
17,86 € |
14.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
Služby v oblasti BOZP za I.Q.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Miroslav Novotný - BOZPON |
47119420 |
|
135,00 € |
31.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
-0,29 € |
26.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
56,88 € |
15.03.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
Internet 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
Elektrina 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 052,58 € |
05.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
Plášte jednorázové |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
30,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
Krízový manažment v SS 1 a 2 blok - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
630,00 € |
27.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
Odber tepla 05/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70,40 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0201 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
49,79 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
45,53 € |
06.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,11 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
95,41 € |
02.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,48 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
11,68 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |