Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0451 Lepidlo na PVC Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 35,99 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0462 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 760,87 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0437 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 486,42 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0450 Zber a odvoz kuch. odpadu 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0449 Vzdelávací program - Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v SS: 1. modul Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v SS - 2 osoby Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. 51664844 160,00 € 03.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0453 Odborná prehliadka, mazanie výťahu, zoradenie dverí a poučenie dozorcu výťahu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 167,72 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0456 Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 78,79 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0444 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 144,60 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0441 Odber tepla 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 580,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0428 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 59,35 € 25.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0426 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 44,95 € 22.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0425 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 52,24 € 22.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0427 SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,60 € 22.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0439 Ramienko výt. 18x210 mm vyhnuté ploché Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 30,40 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0434 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 86,71 € 27.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0443 Lepidlo, penetrácia a stierka na PVC Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 91,75 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0384 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 1 021,95 € 23.08.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0445 Kvety, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Katarína Fajčáková 47380411 64,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0422 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 3,58 € 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0421 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 75,92 € 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0419 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 96,62 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0418 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 71,24 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0424 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 73,17 € 20.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0420 Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 14.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0433 HP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 33,79 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0432 PZP - MAZDA 3 - 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 16,46 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0431 HP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 73,82 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0430 PZP - RENAULT Trafic 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 19,93 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0429 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.10.2023 - 03.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 170,62 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DFB/23/0410 Elektrina 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 886,25 € 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »