Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0304 Internet 07/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 08.07.2021 31.07.2021 Faktúra
DFB/21/0286 Elektrina 6/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 724,12 € 06.07.2021 31.07.2021 Faktúra
DFB/21/0315 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 113,87 € 15.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0314 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 41,75 € 15.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0312 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 142,35 € 14.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0316 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 457,33 € 16.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0324 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 770,37 € 21.07.2021 29.07.2021 Faktúra
DFB/21/0258 Vyúčtovanie nájomného za rok 2020 - Útulok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 -143,35 € 21.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0300 Odber tepla 07/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 300,00 € 07.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0309 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2021 do 30.09.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0302 Zlatý O2 Internet na doma, Zlatý O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 6/2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 69,80 € 08.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0295 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2021 do 30.06.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0305 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 89,84 € 09.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0292 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 77,55 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0291 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 9,50 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0283 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 56,42 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0282 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 107,34 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0290 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2021 -30.09.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0278 Vodné a stočné 18.03.2021 - 25.06.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 731,30 € 30.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0297 Tonery Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 185,90 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0296 Služby za servis IT 01.07.2021 - 30.09.2021 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0294 Maliarsky sortiment Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 88,66 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0288 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 45,51 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0287 Ovocie a zelenina, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 743,93 € 06.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0284 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 309,28 € 02.07.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0244 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 449,57 € 09.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0242 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 4,40 € 08.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0240 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 269,99 € 08.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0239 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 15,94 € 08.06.2021 28.07.2021 Faktúra
DFB/21/0224 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 77,65 € 01.06.2021 28.07.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »