Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0024 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0162 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0298 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0437 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2022 -31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 05.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0114 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0398 Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 16.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB/22/0510 Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 18.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0345 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 367,97 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0245 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 365,24 € 07.06.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0494 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 355,45 € 08.11.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0233 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 336,76 € 31.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0573 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 335,00 € 20.12.2022 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0155 Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mesto Humenné 00323021 333,83 € 05.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0241 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 331,91 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0377 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 317,99 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0142 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 310,04 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0179 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 302,47 € 26.04.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0146 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 301,45 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0418 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 294,95 € 27.09.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0308 Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 282,24 € 12.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0453 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 268,15 € 18.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0468 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 264,67 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0420 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,05 € 28.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0562 Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 253,75 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0153 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 252,45 € 05.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0367 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 248,75 € 23.08.2022 13.10.2022 Faktúra
DFB/22/0214 Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 248,16 € 17.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB/22/0013 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 243,63 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0117 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 243,27 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »