DFB/22/0024 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.01.2022 -31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.07.2022 -30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0437 |
Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.10.2022 -31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0114 |
Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0263 |
Odvoz odpadu 01.04.-30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
Odvoz odpadu 01.07.-30.09.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
16.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0510 |
Odvoz odpadu 01.10.-31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
386,10 € |
18.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0345 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
367,97 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0245 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
365,24 € |
07.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0494 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
355,45 € |
08.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a zmes do ostrekovačov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
336,76 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0573 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
335,00 € |
20.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
333,83 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0241 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
331,91 € |
03.06.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0377 |
Čistiace prostriedky a kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
317,99 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,04 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
302,47 € |
26.04.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0418 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
294,95 € |
27.09.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0308 |
Servisná prehliadka mrazničky MFE 150B + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
282,24 € |
12.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0453 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
268,15 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0468 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
264,67 € |
28.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0420 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,05 € |
28.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0562 |
Servisné práce + materiál na vozidle MAZDA 3 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. |
36739316 |
|
253,75 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
252,45 € |
05.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0367 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
248,75 € |
23.08.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
Servisná prehliadka práčky PRIMUS + cestovné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
248,16 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0013 |
Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
243,63 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
243,27 € |
18.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |