DFB/23/0393 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,86 € |
30.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0345 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,99 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0262 |
Telekomunikačné služby 5/2023 a 6/2023 a internet 6/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,02 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0251 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,12 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0383 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,23 € |
23.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0030 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,41 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0227 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,47 € |
24.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0488 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
75,47 € |
24.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0340 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,50 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0493 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,50 € |
30.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0339 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,53 € |
25.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0421 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,92 € |
19.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0169 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
76,01 € |
18.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
Telekomunikačné služby 3/2023 a 4/2023 a internet 4/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,43 € |
11.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,55 € |
26.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0407 |
Telekomunikačné služby 8/2023 a 9/2023 a internet 9/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,73 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0377 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
76,85 € |
16.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0178 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
77,76 € |
24.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0547 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
77,86 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
78,67 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0536 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
78,72 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
78,73 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0456 |
Telekomunikačné služby 9/2023 a 10/2023 a internet 10/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,79 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,48 € |
13.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. - pobočka Humenné |
34116125 |
|
79,98 € |
12.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
Seminár - Štandardy kvality sociálnych služieb - akcelerátor zmien - 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
LiMaR Consulting spol. s r.o. |
54301246 |
|
80,00 € |
12.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0131 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
80,63 € |
27.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0361 |
Telekomunikačné služby 7/2023 a 8/2023 a internet 8/2023 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,83 € |
01.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0363 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0106 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
81,04 € |
10.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |