Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0300 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 22,78 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0115 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0277 PZP - MAZDA 3 - 01.07.2023 - 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0039 Výkon činnosti technika PO 1/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFB/23/0083 Výkon činnosti technika PO 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0134 Výkon činnosti technika PO 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB/23/0188 Výkon činnosti technika PO 4/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
DFB/23/0232 Výkon činnosti technika PO 5/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.05.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0297 Výkon činnosti technika PO 6/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.06.2023 19.07.2023 Faktúra
DFB/23/0352 Výkon činnosti technika PO 7/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 31.07.2023 21.08.2023 Faktúra
DFB/23/0391 Výkon činnosti technika PO 8/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 28.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB/23/0447 Výkon činnosti technika PO 9/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB/23/0494 Výkon činnosti technika PO 10/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0550 Výkon činnosti technika PO 11/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
DFB/23/0601 Výkon činnosti technika PO 12/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 29.12.2023 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0460 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 24,20 € 06.10.2023 22.11.2023 Faktúra
DFB/23/0119 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24,48 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0018 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2023 do 31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/22/0595 Internet 01/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 05.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFB/23/0057 Internet 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 07.02.2023 23.02.2023 Faktúra
DFB/23/0162 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2023 do 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB/23/0319 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2023 do 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
DFB/23/0464 Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2023 do 31.12.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 10.10.2023 20.10.2023 Faktúra
DFB/23/0545 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 25,55 € 24.11.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB/23/0250 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,30 € 02.06.2023 19.06.2023 Faktúra
DFB/23/0179 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,32 € 24.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB/23/0005 RAP - Zverejňovanie na rok 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 03.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB/23/0113 PZP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 28,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0275 PZP - RENAULT Trafic 01.07.2023 - 30.09.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 28,75 € 19.06.2023 22.06.2023 Faktúra
DFB/23/0105 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 29,45 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »