Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0143 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0289 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0427 MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0561 MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0527 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 136,00 € 29.11.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0033 Servisné práce + materiál na vozidle RENAULT Trafic Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AB AUTOSERVIS, spol. s r.o. 36739316 138,29 € 21.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0277 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 141,75 € 28.06.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0292 Nájomné ZSS 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0342 Nájomné ZSS 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0391 Nájomné ZSS 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0443 Nájomné ZSS 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0489 Nájomné ZSS 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0539 Nájomné ZSS 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 05.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0183 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,22 € 27.04.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0100 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 144,43 € 08.03.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB/22/0568 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 149,84 € 19.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0207 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 152,75 € 10.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB/22/0196 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,35 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0054 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,80 € 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0173 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 156,33 € 22.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0104 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 163,20 € 11.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0047 Čistiace prostriedky,kancelársky materiál, ostatný materiál a destilovaná voda, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 167,06 € 31.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0190 Čistiace a kancelárske prostriedky, ostatný materiál a OOPP Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 170,80 € 29.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0077 Mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 172,86 € 22.02.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0149 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 175,20 € 02.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0217 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 176,74 € 17.05.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB/22/0447 Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 178,05 € 12.10.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB/22/0126 Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 179,00 € 22.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0484 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 179,08 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0008 Služby za servis IT 01.01.2022 - 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SpiderNET IT, s.r.o. 36614521 180,00 € 07.01.2022 17.01.2022 Faktúra