DFB/24/0122 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,65 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0132 |
Čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
349,74 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
Stolíky + stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
157,99 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 433,36 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
21.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
155,49 € |
22.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0120 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
86,22 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
100,16 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0125 |
Odber tepla 04/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 790,00 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0130 |
Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
193,90 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,50 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0160 |
Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" - 1 účastník |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
16.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
378,92 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0150 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
67,05 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
158,27 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
Mäso a kosti, mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
94,96 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
Platinový O2 Internet na doma, Pohodový a Základný O2 Paušál, mesačná platba za zariadenia a O2 Dátovky 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
123,36 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
156,32 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
Balík Porada |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
Elektrina 2/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-193,86 € |
12.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0129 |
Elektrina 4/2024 - preddavok |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
831,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0146 |
Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,37 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
391,25 € |
28.02.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0147 |
Kryt na radiátor |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Milan Horváth |
40571408 |
|
100,00 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
794,58 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0124 |
Maliarsky a natieračský materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
G.B.KOLOR s.r.o. |
36739871 |
|
88,39 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
Výkon činnosti technika PO 03/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0138 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
203,47 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |