DFB/22/0147 |
Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
75,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
62,68 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
26,14 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
Mäso, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
33,31 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
63,28 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
Vypúšťacia zátka HOONVED + doprava kurier |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
37,20 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
Čistiace prostriedky,kancelársky materiál a ostatný materiál, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
KRÍDLA s.r.o. |
36466778 |
|
310,04 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
27,46 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Martin Mikula - MARKO |
32036078 |
|
464,53 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
175,20 € |
02.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Mrazený tovar a polotovary |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
301,45 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
124,64 € |
01.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
Telekomunikačné služby 3/2022 a 4/2022 a internet 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,22 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
Online školenie - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
Odber tepla 04/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
1 730,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
Vyúčtovanie odberu tepla za rok 2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
-485,99 € |
28.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0133 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
2,96 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0132 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,45 € |
28.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,18 € |
25.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
Vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
58,89 € |
31.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
44,01 € |
30.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
660,42 € |
23.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
172,86 € |
22.02.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0123 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
54,40 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
38,42 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |