Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0098 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1,81 € 08.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0102 Pekárenské výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 46,65 € 09.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0097 Zber a odvoz kuch. odpadu 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 07.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0053 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 41,63 € 03.02.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0049 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 202,93 € 01.02.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0104 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 163,20 € 11.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0094 Telekomunikačné služby 2/2022 a 3/2022 a internet 3/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 80,02 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
DFB/22/0116 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 34,07 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0115 Mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 43,74 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0110 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 62,74 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0109 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 47,82 € 14.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0106 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,93 € 11.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0103 Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 42,59 € 11.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0114 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 386,10 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0113 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 57,59 € 16.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0121 HP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0120 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0119 HP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0118 PZP - RENAULT Trafic 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 28,75 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0117 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 01.04.2022 - 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 243,27 € 18.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0107 Chladený polotovar, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 24,92 € 11.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0111 Odborná prehliadka, mazanie výťahu a zoradenie dverí Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 130,28 € 15.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0126 Žehlička syst. Phil. GC7831/20 mod. Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 RASSE, s. r. o. 53040201 179,00 € 22.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFS/22/0001 Odber tovaru na darčekové poukážky zo SF Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 700,00 € 17.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0068 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 129,07 € 15.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0063 Mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 117,76 € 08.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0062 Potravinárske výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 56,83 € 08.02.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0095 Internet 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,49 € 03.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0101 Elektrina 2/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Energie2, a.s. 46113177 991,85 € 08.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0162 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2022 -30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »