DFB/22/0453 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
268,15 € |
18.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0447 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,05 € |
12.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0446 |
Mliečne výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
80,40 € |
11.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0488 |
Internet 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0490 |
Elektrina 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 107,28 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0519 |
Písací stôl a komoda |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
438,00 € |
24.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0523 |
Vozík na bielizeň s policami a zberným vrecom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
447,60 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0526 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
29,24 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0525 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
35,56 € |
28.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0521 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
40,30 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0520 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
30,76 € |
25.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0512 |
Mäso a kosti, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
105,78 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0518 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0528 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
52,21 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0517 |
Pekárenské výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
68,67 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0538 |
Vianočný stromček + vianočné ozdoby |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Daniel Well |
33846057 |
|
190,94 € |
02.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0529 |
Diaľkové ovládače HSE4BS |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
STAPO, s.r.o. |
46515356 |
|
84,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0469 |
Potravinárske výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
747,30 € |
28.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0466 |
Potravinárske výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,20 € |
26.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0464 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
76,50 € |
25.10.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0561 |
MAGMA HCM systémová podpora od 01.10.2022 do 31.12.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0572 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0571 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
69,43 € |
20.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0570 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
79,54 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0569 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
24,20 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0558 |
Mäso |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
64,16 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0557 |
Mäsové výrobky, centové vyrovnanie |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
41,56 € |
14.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0551 |
Mäso a kosti |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
74,51 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0550 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
39,19 € |
09.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0556 |
Kuchynské potreby a ostatný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
1 891,91 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |