Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0115 PZP - MAZDA 3 + RENAULT Trafic - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 52,50 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2024 - 30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 41,88 € 21.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 13,90 € 21.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0119 Mäso a mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 155,49 € 22.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0120 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 86,22 € 25.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0121 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 55,91 € 26.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0122 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,65 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0123 Vodné a stočné 16.12.2023 - 20.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 433,36 € 27.03.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0134 Záznam o posúdení zdravotného rizika 2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Mgr. Ján Šimon 51981874 105,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0133 Odborná prehliadka a mazanie výťahu Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 109,40 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0132 Čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 KRÍDLA s.r.o. 36466778 349,74 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0135 Mäso a mäsové výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 100,16 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0125 Odber tepla 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 790,00 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0130 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 193,90 € 02.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0129 Elektrina 4/2024 - preddavok Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 831,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0124 Maliarsky a natieračský materiál Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 G.B.KOLOR s.r.o. 36739871 88,39 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0136 Výkon činnosti technika PO 03/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS 35459468 24,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0138 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 203,47 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0139 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 67,76 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0127 Metodická a konzultačná podpora iSPIN 01.04.2024 -30.06.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0128 Internet 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0126 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2024 do 31.03.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0140 Mlieko a mliečne výrobky, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Jozef Zavacký JES 10785370 271,62 € 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0137 Služby v oblasti BOZP za I.Q.2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 47119420 135,00 € 02.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFB/24/0142 Zber a odvoz kuch. odpadu 3/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0143 Ovocie a zelenina Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Martin Mikula - MARKO 32036078 794,58 € 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0144 Stolíky + stoličky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 157,99 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0146 Telekomunikačné služby 3/2024 a 4/2024 a internet 4/2024 + telefónny aparát Gigaset C575 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,37 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0147 Kryt na radiátor Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Milan Horváth 40571408 100,00 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB/24/0148 Nájomné ZSS 04/2024 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 256,50 € 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »