Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0477 Odber tepla 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 370,00 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0430 Odber tepla 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.10.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0380 Odber tepla 09/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 02.09.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0336 Odber tepla 08/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0287 Odber tepla 07/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0235 Odber tepla 06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0191 Odber tepla 05/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 02.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0140 Odber tepla 04/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0089 Odber tepla 03/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.03.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0050 Odber tepla 02/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 01.02.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0004 Odber tepla 01/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 1 730,00 € 03.01.2022 17.01.2022 Faktúra
DFB/22/0438 Nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2022 do 31.12.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0294 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0147 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0015 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0462 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia izieb Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 MERKURY SHOP, s.r.o. 51231735 1 342,54 € 25.10.2022 27.10.2022 Faktúra
DFB/22/0459 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 550,39 € 24.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0391 Nájomné ZSS 9/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 08.09.2022 19.09.2022 Faktúra
DFB/22/0342 Nájomné ZSS 8/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 03.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0292 Nájomné ZSS 7/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0539 Nájomné ZSS 12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 05.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0489 Nájomné ZSS 11/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0443 Nájomné ZSS 10/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00617750 142,00 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFB/22/0213 Náhradný diel - ovládač k zdvíhaciemu zariadeniu Carino Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 198,00 € 16.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB/22/0013 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 243,63 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0054 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,80 € 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0221 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 75,92 € 20.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0345 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 367,97 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0375 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 476,20 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0420 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,05 € 28.09.2022 17.10.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »