DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0395 |
Elektrina 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
744,54 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0451 |
Elektrina 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0562 |
HP - MAZDA 3 - 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
HP - MAZDA 3 - 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
HP - MAZDA 3 - 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0421 |
HP - MAZDA 3 - 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
48,75 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0560 |
HP - RENAULT Trafic 01.01.2022 - 31.03.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0107 |
HP - RENAULT Trafic 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0255 |
HP - RENAULT Trafic 01.07.2021 - 30.09.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0419 |
HP - RENAULT Trafic 01.10.2021 - 31.12.2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
106,61 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0342 |
Inštalácia podlahových krytín v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Pavol Olexa |
41086465 |
|
450,22 € |
29.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0568 |
Internet 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
Internet 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
Internet 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
Internet 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
Internet 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
04.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
Internet 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
Internet 07/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
08.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0354 |
Internet 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
02.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0405 |
Internet 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0453 |
Internet 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0505 |
Internet 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
05.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0553 |
Internet 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
Jednorázová oprava keramickej dlažby v jedálni ZSS AKTIG |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
530,00 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0524 |
Kardiacké polohovacie kreslá Gavota F2-2P - 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
4 170,00 € |
19.11.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0566 |
Koncentrátor kyslíka OVN OXYBABY 5A s príslušenstvom |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
OVN s.r.o. |
46953981 |
|
974,00 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0340 |
Kontrola a oprava HP, hydrantov a tlakové skúšky hadíc |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Požiarny servis - Humenné s.r.o. |
36483923 |
|
192,92 € |
28.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0564 |
Kuchynský robor Bosch MC812M844 + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
167,39 € |
08.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0129 |
Kúpeľňový sortiment - ventily, sifón, spŕška, hadice |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Ing. Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
79,30 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |