Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0098 Telekomunikačné služby 2/2023 a 3/2023 a internet 3/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,84 € 07.03.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0080 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 40,33 € 24.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0075 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 39,96 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0074 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 21,58 € 21.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0078 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 112,98 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0077 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,57 € 22.02.2023 18.03.2023 Faktúra
DFB/23/0104 Verejná správa SR - ročný prístup Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFB/23/0096 Platinový O2 Internet na doma, Zlatý a Biely O2 SMART Paušál a mesačná platba za zariadenia 2/2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 106,35 € 07.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0109 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 32,09 € 14.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0106 Mäso a kosti Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,04 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0105 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 29,45 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0100 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 50,83 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0108 Webhostingové služby k doméne dssmierovahe.sk - platba: rok - predĺženie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 46,92 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0102 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 59,96 € 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0107 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 176,62 € 10.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0055 Mlieko a mliečne výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 373,90 € 07.02.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB/23/0127 Balík Porada 2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0123 Mäso, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 88,50 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0122 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 132,01 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0120 Mäso a kosti, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 49,91 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0119 Mäsové výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 24,48 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0110 Mäso Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,70 € 14.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0121 Servisná prehliadka sušičky prádla PRIMUS + cestovné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 92,88 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0124 Vodné a stočné 16.12.2022 - 17.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 463,75 € 21.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0125 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 71,30 € 22.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0118 Pekárenské výrobky Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253 72,69 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0117 Odvoz odpadu 01.01.-31.03.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Technické služby mesta Humenné 00186155 703,56 € 17.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0116 HP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 48,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0115 PZP - MAZDA 3 - 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 23,75 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB/23/0114 HP - RENAULT Trafic 01.04.2023 - 30.06.2023 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 Union poisťovňa, a.s. 31322051 106,61 € 15.03.2023 03.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »