DFB/21/0394 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 08/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0449 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 09/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0506 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0542 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0601 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.12.2021 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Prístup k službe "Evidencia odpadov" 20.1.2021 - 19.1.2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
22,80 € |
14.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0565 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 01/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 02/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0132 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 03/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
48,00 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0181 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 04/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0280 |
Zber a odvoz kuch. odpadu 06/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0376 |
Dodávka a montáž textilných roliet DEŇ A NOC |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MODER EFEKT s.r.o. |
46604545 |
|
432,00 € |
19.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0226 |
Vypínač, gril 19800 Russell Hobbs a žehlička 535 Polti Vaporella Eco Pro |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Jana Kabátová |
46553274 |
|
205,50 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Elektrina 5/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
743,81 € |
03.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
Elektrina 6/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
724,12 € |
06.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0355 |
Elektrina 7/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
747,50 € |
03.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0395 |
Elektrina 8/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
744,54 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0451 |
Elektrina 9/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
732,88 € |
04.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0496 |
Elektrina 10/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,53 € |
03.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0541 |
Elektrina 11/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
774,91 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0241 |
Potreby ku kosačke a olej |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
45,48 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0590 |
Benzínová kosačka motorová |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
998,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0595 |
Pracovné oblečenie a obuv pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 998,90 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFK/21/0001 |
Nástenná klimatizačná jednotka - 3 ks - dodávka a montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Rastislav RADA |
44703953 |
|
7 197,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0199 |
Čistiace tablety do konvektomatu Rational červené |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
160,80 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0569 |
Elektrina 12/2020 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
896,71 € |
08.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Elektrina 1/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
859,52 € |
05.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0090 |
Elektrina 2/2021 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
774,07 € |
05.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |