Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0029 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 34,58 € 19.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0013 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 243,63 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0054 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 154,80 € 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
DFB/22/0080 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 524,02 € 23.02.2022 16.03.2022 Faktúra
DFB/22/0107 Chladený polotovar, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 24,92 € 11.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFB/22/0146 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 301,45 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0196 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 153,35 € 04.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB/22/0241 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 331,91 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0221 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 75,92 € 20.05.2022 13.06.2022 Faktúra
DFB/22/0588 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 594,53 € 30.12.2022 19.01.2023 Faktúra
DFB/22/0309 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 200,56 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0345 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 367,97 € 05.08.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0326 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 47,20 € 27.07.2022 16.08.2022 Faktúra
DFB/22/0375 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 476,20 € 31.08.2022 16.09.2022 Faktúra
DFB/22/0420 Mrazený tovar a polotovary, centové vyrovnanie Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 261,05 € 28.09.2022 17.10.2022 Faktúra
DFB/22/0484 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 179,08 € 04.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0468 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 264,67 € 28.10.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0537 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 89,61 € 02.12.2022 27.12.2022 Faktúra
DFB/22/0576 Mrazený tovar a polotovary Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,27 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFB/22/0459 Nákup materiálu - rekonštrukcia a modernizácia 2 izieb v budove ZSS AKTIG Humenné Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 550,39 € 24.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB/22/0320 Služby k programu SAZA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0319 Služby k programu KUCHYNA 07-12/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 194,40 € 19.07.2022 27.07.2022 Faktúra
DFB/22/0035 Služby k programu SAZA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 187,20 € 22.01.2022 16.02.2022 Faktúra
DFB/22/0149 Služby k programu KUCHYNA 01-06/2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 PROMYS soft, s.r.o. 36276847 175,20 € 02.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0015 Nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 12.01.2022 21.01.2022 Faktúra
DFB/22/0147 Nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0143 MAGMA HCM systémová podpora od 01.01.2022 do 31.03.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFB/22/0294 Nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0289 MAGMA HCM systémová podpora od 01.04.2022 do 30.06.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB/22/0427 MAGMA HCM systémová podpora od 01.07.2022 do 30.09.2022 Zariadenie sociálnych služieb AKTIG 31948821 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.09.2022 17.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »