DFB/22/0514 |
Rekonštrukčné práce spolu dopravou v budove ZSS AKTIG Humenné |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Stavebná činnosť Jozef Dzurenko |
34567011 |
|
1 891,00 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0280 |
Výkon činnosti technika PO 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0331 |
Výkon činnosti technika PO 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0376 |
Výkon činnosti technika PO 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0423 |
Výkon činnosti technika PO 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0471 |
Výkon činnosti technika PO 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0524 |
Výkon činnosti technika PO 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
Výkon činnosti technika PO 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
Výkon činnosti technika PO 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0135 |
Výkon činnosti technika PO 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
Výkon činnosti technika PO 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
29.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0232 |
Výkon činnosti technika PO 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
31.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0584 |
Výkon činnosti technika PO 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
24,00 € |
28.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0497 |
Internet 10 a 11/2022 + inštalácia služby LTE internet |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
46,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0547 |
Internet 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
07.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0271 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 7/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0322 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 8/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0370 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 9/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
25.08.2022 |
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0412 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 10/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0458 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 11/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
21.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0518 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 12/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 1/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
03.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 3/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 4/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 5/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
SATELIT a nájom Koncových zariadení 6/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0603 |
Telekomunikačné služby 12/2021 a 01/2022 a internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,48 € |
07.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0604 |
Internet 01/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,49 € |
07.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
Telekomunikačné služby 1/2022 a 2/2022 a internet 2/2022 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,57 € |
07.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |